审计处开展内部审计整改专项检查
作者:审计处 来源:审计处
时间:2024-05-11 点击数:
为进一步提高审计整改成效,加大对审计发现问题的整改力度,审计处于2024年5月6日至10日,对相关部门(分院)审计整改落实情况进行专项检查,做好审计整改指导工作。
本次检查重点对2022年12个部门(分院)、2019年至2021年12月31日学校财务预算安排使用和管理的经费实施的内部审计、2名离任领导干部实施的经济责任审计;2023年我处对8个部门(分院)2020年至2022年12月31日学校财务预算安排使用和管理的经费实施的内部审计,对7名离任领导干部实施的经济责任审计整改情况进行专项检查。

一审:杨妮
二审:周小鹏
三审:舒继福
编辑:杨妮