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凯里学院本级2023年部门决算公开


作者:    文章来源:    更新时间:2024年09月30日  浏览次数:152

 

2023年凯里学院本级部门决算公开说明


目录

 

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

 


第一部分凯里学院本级概况

 

一、部门职责

凯里学院始终坚持“三性一型”(地方性、民族性、师范性,应用型)的办学定位,按照“师范做精、民族做特、工科做实”的办学思路,现设有二级学院16,设置本科专业55个,涵盖教育学、工学、理学、文学、管理学、艺术学、农学等10个学科门类。学校注重科教融合与创新发展。现有各级各类教学、科研平台17个,其中,省高校实验教学示范中心3个,省级民族古籍研究基地1个,省级民汉双语服务基地1个,省高校产学研基地4个,教育部工程中心1个(培育项目),省级院士工作站1个,省高校协同创新中心1个,省高校特色重点实验室4个,省高校工程中心1个,省级创新团队1个,省高校创新团队7个,另有黔东南侗学重点研究基地和州级智库“黔东南发展研究院”。在新的发展征程中,凯里学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧紧围绕“十四五”时期贵州省发展“一二三四”的总体思路及其他战略部署,秉承“立德树人、自强奋进”的校训,发扬“艰苦创业、勤俭办学、勇于争先”的办学精神,不忘初心,牢记使命,坚持走内涵式发展道路,以奋发有为的精神状态,勇于探索的创新精神,求真务实的工作作风,为建设成为特色鲜明、区域一流的高水平应用型大学而努力奋斗。

 

 

 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个,单位内部设置的机构分别党政机构16个,教学机构14,教辅机构6个,科研机构1按章程设立的机构3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2023年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

34,807.11

一、一般公共服务支出

32

89.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12.99

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

96.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

7,801.75

五、教育支出

36

48,012.07

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

73.84

八、其他收入

8

9,518.13

八、社会保障和就业支出

39

1,870.17

 

9

 

九、卫生健康支出

40

981.83

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

30.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,114.42

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

12.99

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

52,139.98

本年支出合计

58

52,280.85

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

2,201.53

年末结转和结余

60

2,060.66

 

30

 

 

61

 

总计

31

54,341.51

总计

62

54,341.51

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


收入决算表

公开02表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52,139.98

34,820.10

0.00

7,801.75

0.00

0.00

9,518.13

201

一般公共服务支出

89.54

89.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

88.79

88.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

88.79

88.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

96.00

96.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

47,871.19

30,551.31

0.00

7,801.75

0.00

0.00

9,518.13

20502

普通教育

47,610.91

30,291.03

0.00

7,801.75

0.00

0.00

9,518.13

2050205

高等教育

47,610.91

30,291.03

0.00

7,801.75

0.00

0.00

9,518.13

20503

职业教育

219.18

219.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

219.18

219.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20506

留学教育

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050699

其他留学教育支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

38.44

38.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

73.84

73.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,870.16

1,870.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,870.16

1,870.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,620.38

1,620.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

249.78

249.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

981.83

981.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

981.83

981.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

981.83

981.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

12.99

12.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

公开03表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

52,280.85

24,785.22

27,495.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

89.54

0.00

89.54

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

88.79

0.00

88.79

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

88.79

0.00

88.79

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

0.00

2030601

兵役征集

96.00

0.00

96.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

48,012.07

20,818.80

27,193.27

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

47,751.79

20,818.80

26,932.99

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

47,751.79

20,818.80

26,932.99

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

219.18

0.00

219.18

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

219.18

0.00

219.18

0.00

0.00

0.00

20506

留学教育

2.66

0.00

2.66

0.00

0.00

0.00

2050699

其他留学教育支出

2.66

0.00

2.66

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38.44

0.00

38.44

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

38.44

0.00

38.44

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

73.84

0.00

73.84

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

73.84

0.00

73.84

0.00

0.00

0.00

2070111

文化创作与保护

73.84

0.00

73.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,870.16

1,870.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,870.16

1,870.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,620.38

1,620.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

249.78

249.78

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

981.83

981.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

981.83

981.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

981.83

981.83

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12.99

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

12.99

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

12.99

0.00

12.99

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

34,807.11

一、一般公共服务支出

33

89.54

89.54

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

12.99

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

96.00

96.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

30,553.29

30,553.29

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

73.84

73.84

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

1,870.17

1,870.17

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

981.83

981.83

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

30.00

30.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

1,114.42

1,114.42

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

12.99

0.00

12.99

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

34,820.10

本年支出合计

59

34,822.08

34,809.09

12.99

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1.98

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

1.98

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

34,822.08

总计

64

34,822.08

34,809.09

12.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

34,809.09

18,692.79

16,116.30

201

一般公共服务支出

89.54

0.00

89.54

20123

民族事务

88.79

0.00

88.79

2012304

民族工作专项

88.79

0.00

88.79

20129

群众团体事务

0.75

0.00

0.75

2012902

一般行政管理事务

0.75

0.00

0.75

203

国防支出

96.00

0.00

96.00

20306

国防动员

96.00

0.00

96.00

2030601

兵役征集

96.00

0.00

96.00

205

教育支出

30,553.29

14,726.38

15,826.92

20502

普通教育

30,293.01

14,726.38

15,566.64

2050205

高等教育

30,293.01

14,726.38

15,566.64

20503

职业教育

219.18

0.00

219.18

2050305

高等职业教育

219.18

0.00

219.18

20506

留学教育

2.66

0.00

2.66

2050699

其他留学教育支出

2.66

0.00

2.66

20599

其他教育支出

38.44

0.00

38.44

2059999

其他教育支出

38.44

0.00

38.44

207

文化旅游体育与传媒支出

73.84

0.00

73.84

20701

文化和旅游

73.84

0.00

73.84

2070111

文化创作与保护

73.84

0.00

73.84

208

社会保障和就业支出

1,870.16

1,870.16

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,870.16

1,870.16

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,620.38

1,620.38

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

249.78

249.78

0.00

210

卫生健康支出

981.83

981.83

0.00

21011

行政事业单位医疗

981.83

981.83

0.00

2101102

事业单位医疗

981.83

981.83

0.00

216

商业服务业等支出

30.00

0.00

30.00

21699

其他商业服务业等支出

30.00

0.00

30.00

2169999

其他商业服务业等支出

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

1,114.42

1,114.42

0.00

22102

住房改革支出

1,114.42

1,114.42

0.00

2210201

住房公积金

1,114.42

1,114.42

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17,139.13

302

商品和服务支出

138.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

4,807.59

30201

  办公费

18.27

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

474.20

30202

  印刷费

12.42

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,997.40

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

3.85

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

5,868.45

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

1.49

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,620.38

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

2.36

30109

  职业年金缴费

249.78

30207

  邮电费

50.67

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

981.83

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11.08

30211

  差旅费

14.31

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

1,115.71

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

12.70

30213

  维修(护)费

5.30

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,411.31

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

15.45

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1,225.23

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

2.31

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

36.57

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

96.80

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.90

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

37.25

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

32.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.16

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.17

 

 

 

人员经费合计

18,550.44

公用经费合计

142.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

0.00

229

其他支出

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

12.99

12.99

0.00

12.99

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:凯里学院本级

2023年度

金额单位:万元

 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

32.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为54341.51万元2022年度相比,收、支总计各增加8188.18万元,增长17.74%主要原因是:

2023年我校加快了中央及省级专项资金的使用;2023年根据上划省属高校管理的要求,州财政拨款偿还州财政借款6645万元、学校用非税收入偿还州财政借款1000万元;国有平台公司承接我校债务4297.50万元用于偿还农商行贷款4297.50万元,以上支出在编制2023年决算中均在项目支出中列支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计52139.98万元,其中:财政拨款收入34820.10万元,66.78%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入7801.75万元,占14.96%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入9518.13万元,占18.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52280.85万元,其中:基本支出24785.22万元,占47.41%;项目支出27495.64万元,占52.59%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为34820.10万元。2022年度相比,财政拨款收增加7999.13万元,增长29.82%主要原因是:州财政局下达2023年州本级专项经费2200万元用于归还州财政局支付中心借款;2023年我校加快了中央及省级专项资金的使用。

2023年度财政拨款支出为34822.08万元。2022年度相比,财政拨款支出减少161.89万元,下降0.46%主要原因是:2022年支付了2021年第四季度目标奖、2021年第四季度奖励性绩等,2023年工资福利支出比2022年的工资福利支出减少1240.7万元。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入34807.11万元。2022年度相比,决算数增加7986.14万元,增长29.78%主要原因是:州财政局下达2023年州本级专项经费2200万元用于归还州财政局支付中心借款、2023年我校加快了中央及省级专项资金的使用政府性基金预算财政拨款收入12.99万元。2022年度相比,决算数增加12.99万元,增长100.00%主要原因是:2022年黔东南州社体指导员工作经费11.9万元在2023年使用完毕,使用2023年黔东南州国民体质监测、测试工作经费1.09万元;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,2022年度相比,决算数持平主要原因是:我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出34809.09万元,占本年支出合计的66.58%。2022年度相比减少99.72万元,下降0.29%主要原因是2022年支付了2021年第四季度目标奖、2021年第四季度奖励性绩等,2023年工资福利支出比2022年的工资福利支出减少1240.7万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)89.54万元,占0.26%;外交支出(类)0.00万元,0.00万元,0.00%;教育支出(类)30553.29万元,占87.77%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)73.84万元,占0.21%;社会保障和就业支出(类)1870.17万元,占5.37%;卫生健康支出(类)981.83万元,占2.82%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)30.00万元,占0.09%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)1114.42万元,占3.20%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18211.44万元,支出决算为34809.09万元,完成年初预算的191.14%。其中:

1.201科目(类)23科目(款)04科目(项)民族工作专项。当年预算为0万元,支出决算为88.79万元。决算数大于预算数的主要原因是:2021年省级民族工作经费6.43万,2022年第一批省级民族工作项目经费33.49万,2022年第一批省级少数民族教育专项项目经费15万元,健身操参加贵州省第十届少数民族传统体育运动会备战经费14.13万元,2023年凯里学院民汉双语少数民族预科班专项资金15万元,2023年省级民族工作经费4.74万元未纳入年初预算。

2.201科目(类)29科目(款)02科目(项)一般行政管理事务。当年预算为0万元,支出决算为0.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022年妇女儿童专项资金0.75万元未纳入年初预算。

3.203科目(类)06科目(款)01科目(项)兵役征集。当年预算为0万元,支出决算为96万元。决算数大于预算数的主要原因是:高校征兵工作经费及大学生入伍奖励金59.4万元2023年上半年大学生入伍奖励15万元、2023年下半年州属院校大学生入伍奖励金21.6万元未纳入年初预算。

4.205科目(类)02科目(款)05科目(项)高等教育。当年预算为14,324.15万元,支出决算为30,291.03万元,完成当年预算的211.47%(其中包括上年结转资金)。决算数大于预算数的主要原因是:2023年财政贴息资金支出600万元,2022-2023年学生资助补助经费(高等教育)中央资金及州级配套资金支出1411.61万元、2022-2023年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助(原教育精准扶贫学生资助)支出1166.57万元、2022年扶持市(州)高校质量提升工程项目专项资金支出2198.94万元,2023年扶持市(州)高校质量提升工程项目专项资金3000万元, 追加2023年绩效目标奖871.75万元2023年中央支持地方高校改革发展专项资金支出2305万元,山地户外体育运动基地建设征地补偿款项目600万元等未纳入年初预算的专项资金支出。

5.205科目(类)03科目(款)05科目(项)高等职业教育。当年预算为0万元,支出决算为219.18万元。决算数大于预算数的主要原因是:2023年凯里学院人工智能与大数据产教融合实验实训基地支出219.18万元未纳入年初预算的专项资金支出。

6.205科目(类)06科目(款)99科目(项)其他留学教育支出。当年预算为0万元,支出决算为2.66万元。决算数大于预算数的主要原因是:2023年公派出国及留学生补助省级补助资金2.66万元未纳入年初预算的专项资金支出。

7.205科目(类)99科目(款)99科目(项)其他教育支出。当年预算为0万元,支出决算为20.99万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022年语言文字工作专项经费支出20.99万元未纳入年初预算的专项资金支出。

8.205科目(类)99科目(款)99科目(项)其他教育支出。当年预算为0万元,支出决算为38.44万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022年教育素质发展及校园足球省级补助资金3.7万元,2023年高校思想政治工作省级专项资金34.74万元未纳入年初预算。

9.207科目(类)01科目(款)11科目(项)文化创作与保护支出。当年预算为0万元,支出决算为73.84万元.决算数小于预算数的主要原因是:2022年苗绣培训班40.19万元2023年国家非物质文化遗产保护资金(传承人研修培训补助)27.55万元,2023年省级非物质文化遗产保护资金6.1万元

10.208科目(类)05科目(款)05科目(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为1247.10万元,支出决算为1620.38万元。决算数于预算数的主要原因是:追加2023年社会保障缴费(养老、医疗、职业年金)373.29万元

11.208科目(类)05科目(款)06科目(项)机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为623.55万元,支出决算为249.78万元。决算数小于预算数的主要原因是:2023年按照实际在职人员缴纳职业年金249.78万元,完成当年预算的40.06%。

12.210科目(类)11科目(款)02科目(项)事业单位医疗。当年预算为902.22万元,支出决算为981.84万元。决算数大于预算数的主要原因是:2022年社会保障缴费事业单位医疗支出902.22万元,完成当年预算的100.00%,追加2023年社会保障缴费(养老、医疗、职业年金)79.60万元。

13.221科目(类)02科目(款)01科目(项)住房公积金。当年预算为1114.42万元,支出决算为1114.42万元,完成当年预算的100%。

14.216科目(类)99科目(款)99科目(项)其他商业服务业等支出。当年预算为0万元,支出决算为30万元。决算数小于预算数的主要原因是:2022年凯里学院省级双创示范基地双创支撑平台建设项目支出30万元。

15.229科目(类)60科目(款)03科目(项)用于体育事业的彩票公益金支出。当年预算为0万元,支出决算为12.99万元。决算数小于预算数的主要原因是:2022年黔东南州社体指导员工作经费支出11.9万元,2023年黔东南州国民体质监测、测试工作经费1.09万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18692.79万元,其中:

(一)人员经费18550.44万元,主要包括:基本工资4807.59万元、奖金1997.4万元、津贴补贴474.2万元、绩效工资5868.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费1620.38万元、住房公积金1115.71万元、离退休费1240.69万元、助学金37.25万元。

(二)公用经费142.35万元,主要包括:办公费18.27万元、印刷费12.42万元、邮电费50.67万元、差旅费14.31万元、公务用车运行维护费32万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入12.99万元,本年支出12.99万元。政府性基金预算财政拨款本年支出2022年度相比,减少62.17万元,下降82.72%,主要原因是:2021年培训国家级社会体育指导员经费支出7万元、2021年教练员、裁判员培训费经费支出26.87万元、2021年体育人力资源培训经费支出41.29万元,2023年未开展相关培训。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,2022年度相比持平主要原因是:我校无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出,故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.00万元,支出决算为32.00万元,完成预算的100.00%;较上年增加4.15万元,增长14.90%;主要变动原因是:公务运行维护费增加是由于我校2023年上划为省属高校,使用公务车到州外出差的次数较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0 个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算32.00万元,支出决算32.00万元,完成预算的100.00%;较上年增加4.15万元,增长14.90%;

主要变动原因是2023年凯里学院本级开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,年初预算数为32万元,支出数为32万元。

3.公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是2023年国内公务接待0批次,0人次(境)外公务接待费支出0.0万元,国(境)外公务接待0 批次、0 人次。

国内接待费支出0.00万元,主要是:我校年初财政资金未安排预算,2023年国内公务接待0批次,0人次。

国(境)外接待费支出0.00万元主要是:我校年初财政资金未安排国外接待费预算,2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元,与2022年度相比无变动,主要原因是2023年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.33万元,其中:政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.03万元、政府采购服务支出0.02万元;授予中小企业合同金额0.27万元,占政府采购支出总额的80.78%,其中:授予小微企业合同金额0.24万元,占政府采购支出总额的73.03%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年1231日,共有车辆16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00,其他用车主要是无单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《州财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》(黔东南财绩〔2024〕3号)精神,切实增强资金使用单位预算支出绩效意识,提高财政性资金使用效益。我校2023年项目总计有29个(同性质的按一个项目),总计金额为18236.65万元,自评覆盖率达到100%。资金推动了教育事业健康发展,促进了黔东南州科研事业的发展,优化教育资源配置,整体提升了黔东南州教育质量。专项资金分配通过学校正式文件下达的,做到客观、公正、规范,预算执行及监督到位,总体自评分数为95.4分,评价等级为优秀。

(二)项目支出绩效自评结果

凯里学院本级项目支出绩效自评表

(三)部分重点项目绩效评价结果

根据《州财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》(黔东南财绩〔20243号)精神,我校将2023年生源地信用助学贷款风险补偿金州级专项资金做为重点项目进行评价。2023年生源地信用助学贷款风险补偿金州级专项资金的拨付,保障帮助贫困学生顺利完成学业。资金使用符合财务制度规定,总体自评分数为100分,评价等级为优秀。

 


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

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